广东若安投资集团对下属子公司开展内部审计

为了进一步加强对下属子公司的管理,广东若安投资集团于20212月通过公开招标程序,委托深圳天圆会计师事务所(普通合伙)、广东金泉会计师事务所对集团公司下属子公司进行2018-2020个年度的内部审计工作。审计内容主要包括财务收支情况、经济责任、经济效益情况、内部控制制度情况及其他情况。

此次内部审计,集团公司领导高度重视,对此项工作进行了专门部署。为配合此次审计工作,集团公司财务部提前全面部署落实内审活动各项准备工作,审计人员222日、223日陆续进场每个公司分别安排专人对接,负责内审活动的衔接和协调工作。目前内审工作正在稳步、有序开展。

通过开展内部审计,将正确评价单位工作实绩,促进其正确履行任期经济责任,进一步规范财务核算和经济管理水平。(财务部 昌闪闪